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              發(fā)布時(shí)間:2021-07-06 06:55  









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              (1)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中取得的各種原始憑證進(jìn)行審核,并在審計(jì)的基礎(chǔ)上編制會(huì)計(jì)憑證。(2)根據(jù)會(huì)計(jì)憑證記錄各種分類賬(3)月底應(yīng)編制、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證,匯總所有會(huì)計(jì)憑證,編制會(huì)計(jì)憑證匯總表,并按照會(huì)計(jì)憑證匯總表登記總分類賬(4)結(jié)帳和對(duì)賬。確保賬戶證明一致,賬戶賬戶與賬戶一致,賬戶與實(shí)際賬戶一致。(5)編制會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)稅表,以確保數(shù)字準(zhǔn)確完整,并加以分析和解釋。(6)將記帳憑證裝訂在帳簿上,妥善保管。二、新手會(huì)計(jì)師的會(huì)計(jì)起點(diǎn)在處理帳目時(shí),必須盡可能多地做以下工作:(1)滿足未來金融數(shù)據(jù)多維、多口徑提取的需要。(2)收取費(fèi)用和開支的依據(jù)和確認(rèn)收入的基礎(chǔ)應(yīng)明確。(3)適應(yīng)未來組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和會(huì)計(jì)對(duì)接的需要。(4)滿足合理稅收籌劃的需要。



              工資單上的人員也應(yīng)相按部門分類,銷售部門、財(cái)務(wù)部門等等,這樣就可以在做分錄時(shí)把上面的原來借方的企業(yè)管理費(fèi)改為相應(yīng)的銷售費(fèi)用、或財(cái)務(wù)費(fèi)用。3、做無(wú)票銀行轉(zhuǎn)帳匯入單:這些一般是單獨(dú)的一張銀行匯入轉(zhuǎn)賬單,可根據(jù)上面寫明的性質(zhì)分三類。1)已銷售的(已開出票并做了賬的),做分錄:借:銀行存款貸:應(yīng)收貨款---某單位2)屬末開票的未銷售的,做分錄:借:銀行存款貸:預(yù)收貨款---某單位(要事先在賬簿上查明該單位是否以前在帳上已設(shè)有往來賬,如有就用這個(gè)相應(yīng)的科目。


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