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              發布時間:2021-08-15 18:11  
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              視頻作者:河北東盈會計咨詢有限公司






              審計的特殊目的是什么?

              財務審計報告是具有審計資格的會計師事務所的注冊會計師出具的關于企業會計的基礎工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業的內控制度是否健全等事項的報告,是對財務收支、經營成果和經濟活動全mian審查后作出的客觀評價。

              河北東盈會計咨詢有限公司,業務包括:會計培訓、會計繼續教育、初、中級職稱培訓、實賬學習、財務審計、會計年審、網上申報、代理記賬等等,能為您和您的企業提供會計培訓、財稅代理、工商咨詢等多項服務。



              財務審計哪家機構做的好?

              根據COSO報告,內部控制是要對以下三類目標的實現提供合理的保障:運營的效果和效率、財務報告的可靠性、遵守適用的法律法規。財務審計報告是具有審計資格的會計師事務所的注冊會計師出具的關于企業會計的基礎工作即計量,記賬,核算,會計檔案等會計工作是否符合會計制度,企業的內控制度是否健全等事項的報告,是對財務收支、經營成果和經濟活動全mian審查后作出的客觀評價。這樣,作為內部控制的控制,內審所做的內控審計的目的也就是對內控制度以及實施情況進行評價,提出相應的建議措施,以改善內控。

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              實現審計作業全過程管理與監控。

              實現審計作業全過程管理與監控。實現審計項目從準備、實施、報告、整改的作業流程,實現審計作業的“五化”:規范化項目過程控制、規范化審計方法、規范化審批流程、規范化審計成果,模板化文書,有效提升審計效率和質量。

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