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              安陽鐵西會計培訓課程值得信賴

              發(fā)布時間:2020-08-09 14:14  

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              切實做好審計方案、審計報告、重要審計信息、移送處理等文書的保密工作,嚴格按程序審批、定密、報送、歸檔,確保審計成果信息的安全。此外,在特殊項目審計中,還要重點進行保密宣傳,加強保密工作。面對一些特殊項目就要重點強調不僅要保守審計工作秘密,還要對涉及到企業(yè)的重要商業(yè)秘密和財務數(shù)據(jù)嚴格保密,要求在審計期間采集、使用和管理電子數(shù)據(jù)時,嚴格遵守各項保密規(guī)定,審計結束時銷毀不需要存檔的涉密資料和數(shù)據(jù),做到保密工作萬無一失。它通過審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn))。

               


               在2001年1月國際內部審計師協(xié)會(IIA)發(fā)布的新版的《國際內部審計專業(yè)實務框架》中,內部審計全新定義為:內部審計是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法,評價并改善風險管理、控制及治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標。會計從業(yè)證是會計人員從事會計工作的必備資格,從事會計行業(yè)人員所必須的合法的有效證明。既要看本區(qū)域內經濟社會發(fā)展的成果,又要看本區(qū)域內黨的建設情況。


              中國內部審計準則是中國內部審計工作規(guī)范體系的重要組成部分,由內部審計基本準則、內部審計具體準則、內部審計實務指南三個層次組成。

              (一)內部審計基本準則。內部審計基本準則是內部審計準則的總綱,是內部審計機構和人員進行內部審計時應當遵循的基本規(guī)范,是制定內部審計具體準則、內部審計實務指南的基本依據(jù)。

              (二)內部審計具體準則。內部審計具體準則是依據(jù)內部審計基本準則制定的,是內部審計機構和人員在進行內部審計時應當遵循的具體規(guī)范。

              (三)內部審計實務指南。內部審計實務指南是依據(jù)內部審計基本準則、內部審計具體準則制定的,為內部審計機構和人員進行內部審計提供的具有可操作性的指導意見。


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