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              發布時間:2021-06-16 05:49  

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              審計部應在審計實施前以正式報告的形式報集團總裁審核、批準與授

              對于已立項的審計項目,審計部應在審計實施前以正式報告的形式報集團總裁審核、批準與授權。在確定審計事項后,審計人員開始審計準備工作,制訂審計計劃。審計準備工作包括以下內容:內部審計的總目標是審查和評價集團各項經營管理活動,協助集團組織的成員有效地履行他們的職責。針對已確定的具體審計任務,審計人員應制定具體的審計目標以有助于擬定審計方案和審計工作結束后的審計評價。


              審計部門應關注被審計單位對審計結果及集團總裁對相關事項處理決

              在出具了正式的審計報告后,審計部門應關注被審計單位對審計結果及集團總裁對相關事項處理決定的態度。在認為合適的一段時間以后,由審計人員對被審計單位實施后續審計,確定審計中發現的問題是否得到了恰當的解決。對于暫時無法解決的問題是否告知并得到了集團總裁或董事會的批準。審計人員應對相關的風險進行評價,并將后續審計的結果及相關的風險評價報告集團總裁及審計。


              內部審計是企業實施的內部經濟監督

              內部審計是企業實施的內部經濟監督,是指公司內部審計機構根據國家法律法規和公司制度的規定,對公司經營活動及所屬部門內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性、經營活動的效率和效果、管理人員責任評價、合同復查等有效地進行監督和評價的一種活動。公司設立內部審計部,作為公司董事會審計工作的執行機構,負責組織實施公司內部審計制度,指導、監督公司系統內部審計工作,公司內部審計制度和審計人員的職責,經董事會批準后實施。


              清產核資審計的具體說明

              清產核資審計。清產核資審計是對企業清產核資結果實施必要的審計程序,以取得充分、適當審計證據的基礎上出具報告的一種專門審計活動,其目標是通過執行審計工作對被審計單位反映清產核資結果的報表是否在按照適用的會計準則和相關會計制度的規定編制,是否在所有重大方面反映被審計單位的財務狀況發表意見。此外,在現實生活中,企業進行公司審計,其還會涉及到經濟效益審計、管理審計、離任審計、績效審計等等。由于其開展較少,在此暫不作具體說明。


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