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              發布時間:2020-12-01 09:58  

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              審計人員的確按照會計科目和審計程序

              從有的審計底稿中可以看出,審計人員的確按照會計科目和審計程序從頭到尾審計一遍,按部就班,看起來很“順溜”,但其實忽略了其中暗藏的“”。如果有人為了追逐利益違反規則你卻視而不見,那就是審計人員的失職。審計質量是一個定性指標,很難量化和排序。如果發現“怪點”或者“疑點”,審計項目經理就需要增加審計程序,一定不能視而不見,草草放過。一旦事后出現問題,就可能是審計項目中的“敗筆”。尤其是函證、盤點、測試、測試分析等審計程序,審計組一定要做到位。


              對企業內部往來的審計:審計

              對企業內部往來的審計:審計人員在現場審計時對企業的應款比較重視,但對企業內部往來往往忽視。一是內部往來長期不對賬。審計中發現不少單位,內部往來款項年底不對賬,有的根本不對賬。二是入賬依據不一致。有些單位內部往來掛賬隨意性大,使用一些收據、白條、分配單或自制收據,有時入賬雙方不能同時入賬,特別是費用接轉,總廠直接掛賬,分廠不掛賬,有時為了完成指標隨意掛賬,造成損益不實、賬賬不符;


              內部審計部門通過系統化、規范化的方法,對風險管理、控制與治理程序進行評價,進而提高他們的效果。

              企業規模越大,越不能離開內部審計,如果沒有內部審計,企業的長期發展將會受到舞弊、資源浪費、違規經營、監管處罰等風險的困擾。

              但是,一般性的涉及企業股東相關利益時,是需要進行外部審計,也就是我們常說的第三方審計公司,進行審查。



              做公司審計報告,其實審計的主要內容就是發現問題,因為一般涉及錢款、權利等工作崗位有可能出現現象,而審計就是要督查財務方面的真實性還有合規性,所以審計公司就要獨立于被審計公司,也就是請第三方機構來代理做審計,這樣一來保障了它的性,二來保證了審計報告的質量。制定一個好的實施方案,細化目標和重點內容,也就是根據審計報告的相關內容首先制定一個有效的執行方案,不要盲目。




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