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              天津年審事務所詢問報價「多圖」

              發布時間:2021-09-05 18:44  

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              審計人員業務能力和理論知識有機結合的體現

              審計工作的主要突破點就在現場,那么如果你在不了解業務的情況下,你即使出現在現場,也是走馬觀花,發現不了存在的問題,所以審計人員必須要深入生產,通過觀察,詢問、記錄等方式方法更加直觀的掌握業務,才能實現問題的發現。同一個問題,可以從多個角度反映,如何能夠實現反映問題角度的提煉,并從根本上提出問題,這就是審計人員業務能力和理論知識有機結合的體現。


              外勤工作結束后,審計項目負責人應及時編制正式的審計報告

              外勤工作結束后,審計項目負責人應及時編制正式的審計報告。正式的審計報告是在意見交換稿的基礎上根據與被審計單位溝通的結果,正式編制完成。審計報告應用簡捷、扼要的文字闡述審計目標、審計范圍、審計人員執行的審計程序以及審計結論,并適當地表明審計人員的意見。被審計單位對審計結論和建議的看法,也可根據需要包括在審計報告中。審計部門負責人應對審計報告及相關的審計資料進行詳細審核,確認后正式報送給集團總裁及審計,并對審計結果進行簡要的口頭匯報。


              內部審計的范圍

              公司內部審計范圍包括財務審計、內控審計以及專項審計。

              財務審計包括資產審計、費用成本審計、投資效益審計、經濟效益審計等。

              內控審計包括資金、物資、采購、生產、營銷等公司內部經營管理環節中內部控制制度的執行情況。

              專項審計包括基建、技改預決算審計、科研項目審計、離任審計等。

              通過內部審計,評價內控制度是否健全、完善,以達到查錯防弊,改進管理,提高經濟效益,規范公司運作行為的目的。





              審計部的主要工作范圍為

              1、對公司的會計核算工作進行監督檢查。

              2、對資金、財產的完整、安全,進行監督檢查。

              3、對財務收支計劃、財務預算、計劃和經濟合同的執行情況及其經濟效益進行審計監督。

              4、對會計報表、財務決算的真實性,正確性和合法性進行審計并簽署意見。

              5、對內部控制制度的健全、有效及執行情況進行監督檢查。

              6、對股東大會決議、董事會決議執行情況進行監督審計。

              7、對嚴重違反法規和公司規章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計。





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