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              天津稅務(wù)審計驗資公司多重優(yōu)惠「多圖」

              發(fā)布時間:2021-09-02 11:18  

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              制定審計計劃時應(yīng)收集、研究審計對象的背景資料

              在制定審計計劃時應(yīng)收集、研究審計對象的背景資料。當審計對象為集團子公司、職能部門時,背景資料主要包括其組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理情況、管理人員相關(guān)資料、定期的財務(wù)報告、有關(guān)的政策法規(guī)和預算資料等。當審計對象為某一項目、系統(tǒng)時,背景資料主要指其立項、預算資料、合同及相關(guān)責任人資料等。如果在以前年度實施過內(nèi)部審計,則應(yīng)調(diào)閱以前的審計文件,關(guān)注以前的審計發(fā)現(xiàn)及審計對象對審計建議的態(tài)度。


              總體經(jīng)濟效益評價主要是考察

              總體經(jīng)濟效益評價主要是考察被審計單位是否取得了預期的經(jīng)營成果、完成了計劃任務(wù)等。總體評價主要審查內(nèi)容:(1)確定已實現(xiàn)的經(jīng)營成果水平。主要是確定所實現(xiàn)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、社會貢獻總額、上繳利稅總額、資金利潤率等各項經(jīng)濟指標水平。(2)審查計劃目標的完成情況。主要是將被審計單位實際數(shù)與計劃數(shù)、目標數(shù)相比較,確定完成程度。


              審計部的主要工作范圍為

              1、對公司的會計核算工作進行監(jiān)督檢查。

              2、對資金、財產(chǎn)的完整、安全,進行監(jiān)督檢查。

              3、對財務(wù)收支計劃、財務(wù)預算、計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督。

              4、對會計報表、財務(wù)決算的真實性,正確性和合法性進行審計并簽署意見。

              5、對內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

              6、對股東大會決議、董事會決議執(zhí)行情況進行監(jiān)督審計。

              7、對嚴重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計。