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              發布時間:2021-10-17 17:18  

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               審計主要是對會計報告的審計,審計對業務的處理標準與會計是同一的, 而與資產評估卻是大相徑庭,例如市場價值與歷史成本等。內部控制是組織為了實現自身的目標,由管理層和全體員工共同實施計劃、組織、控制和評價的方法和程序的過程。有效的內部控制體系,審計報告的作用,審計報告提供了行動計劃,促進其采取必要的改進措施;為需要高層管理者關注的事情能夠得到關注提供了支持,








              本身并不存在鑒證作用,稅審重點關注的是當年收入確認是否正確,支出是否取得合法票0據,納稅調整的項目金額是否到位。以及相應的臺帳設計,對特殊業務凝難業務設計有針對性的專門的會計處理辦法;企業內帳方案設計;企業內部管理流程表單設計。聘請財稅顧問,對企業家來講相當于買了一份意外加投資理財保險,意外指的是稅收風險,投資收益指的是節稅收益。


              財稅顧問的崗位職責:引導、培訓客戶相關流程操作(如抄報稅和清卡、打印匯總及明細表、導出明細等),接收客戶。通過財稅顧問可以幫助企業建立一個合理的監督機制,制止一些財稅的錯誤的發生,財稅顧問還可以通過自身的提點幫助企業的員工提升自身的財稅水平,更加安全的保護企業稅務在企業經營管理中占有舉足輕重的地位,其對企業決策具有導向作用,企業的會計人員一般對稅務方面知識比較缺乏,稅務顧問則是企業稅務方面好的補充。


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