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              青山財務(wù)審計報告價格誠信企業(yè)推薦「多圖」

              發(fā)布時間:2021-08-15 19:01  

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               稅務(wù)審計主要為了查看企業(yè)是否按規(guī)定交稅、有沒有偷稅漏稅行為,有沒有弄虛作假等情況。而財務(wù)審計主要是對公司審計截止日資產(chǎn)負(fù)債、利潤及利潤分配和現(xiàn)金流量情況的審核。稅務(wù)審計主要是看企業(yè)的納稅情況是否正確與完整。從事保險、創(chuàng)業(yè)投資、驗資、評估、、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、出入境中介、外派勞務(wù)中介、企業(yè)登記代理的公司需要做稅務(wù)審計。形式呆板,千篇一律的八股式文章,可讀性必然弱化,很難進入領(lǐng)導(dǎo)的視角。


              審計結(jié)論與審計評價

              每份審計報告都要給出審計結(jié)論和審計評價。

              審計建議

              要具備可操作性,基本要求是能夠解決審計發(fā)現(xiàn)的問題。

              審計報告出具人

              審計組的“審計報告”要手書審計組全體人員的名字;審計部的“審計報告”要手書審計經(jīng)理的名字。

              審計報告出具日期

              打印審計報告形成日期。

              審計報告抄送人員和部門及報告總份數(shù)及存檔要求

              按規(guī)定寫清楚抄送人員和部門及需存檔案的份數(shù)及總發(fā)出份數(shù)。





              審計報告的標(biāo)題

              審計報告的標(biāo)題因?qū)徲嬳椖亢蛯徲媰?nèi)容的不同而不同。

              審計報告的主送人

              根據(jù)內(nèi)部審計機構(gòu)隸屬關(guān)系的不同而有區(qū)別:

              財務(wù)總監(jiān);主管總裁(經(jīng)理);總審計師(審計總監(jiān));董事長;審計等。

              審計依據(jù)、審計目標(biāo)、審計范圍、審計內(nèi)容、審計人員、審計時間

              審計出的主要問題及問題形成的原因

              審計出的主要問題要根據(jù)重要性(金額大小、性質(zhì)、影響程度等)原則,對問題進行排序。基本要求是:讓所有收到報告的人都能讀懂問題的來龍去脈。

              被審計對象在審計期間就已經(jīng)審計出的問題的整改行動及糾正措施